Faktúra č. DFB/23/0134

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 3/2023
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 95,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.79,76,83/23
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť