Faktúra č. DFB/23/0132

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 4-6/2023
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť