Faktúra č. DFB/23/0130

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0130
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: tričká pre účastníkov mobility Valencia
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 202,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť