Faktúra č. DFB/23/0126

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tukovej a dažďovej kanalizácie pri ŠB2 - havarijný stav
  • Dátum doručenia: 29.03.2023
  • Celková hodnota: 7 919,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 81/23
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť