Faktúra č. DFB/23/0123

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt : Exkurzia -automobilový priemysel a ekológia 22.-24.3.2023
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 11 736,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.078/23
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť