Faktúra č. DFB/23/0119

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu dverí ŠI
  • Dátum doručenia: 21.03.2023
  • Celková hodnota: 66,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.075/23
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť