Faktúra č. DFB/23/0098

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: zátka GL25 - na stoličky ŠI
  • Dátum doručenia: 09.03.2023
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.066/23
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť