Faktúra č. DFB/23/0095

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0095
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ VALT: preprava v rámci mobility Prešov - Vysoké Tatry 22.2.2023
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 396,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť