Faktúra č. DFB/23/0094

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 2/2023
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 2 227,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť