Faktúra č. DFB/23/0093

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK, ŠI 3/2023
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 11 215,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.6303012614
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť