Faktúra č. DFB/23/0088

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0088
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.stolička s podrúčkami - vrátnica
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.057/23
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť