Faktúra č. DFB/23/0082

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 23.11.22-20.2.2023 ŠI
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 1 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť