Faktúra č. DFB/23/0081

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: alkohol tester ŠI, tablety do umývačky,... ŠK
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 104,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.056/23
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť