Faktúra č. DFB/23/0066

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: reproduktory, čistiace utierky a roztok
  • Dátum doručenia: 15.02.2023
  • Celková hodnota: 27,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť