Faktúra č. DFB/23/0062

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: LVK -ubytovanie, plná penzia pre 59 osôb
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 8 850,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.029/23
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť