Faktúra č. DFB/23/0053

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 61,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 034/23
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť