Faktúra č. DFB/23/0044

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie IV.Q.2022
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 180,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť