Faktúra č. DFB/23/0034

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál ŠB2
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 56,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť