Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0034
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál ŠB2
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 56,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť