Faktúra č. DFB/23/0027

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: servis vchodových dverí ŠB1
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 542,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.013/23
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť