Faktúra č. DFB/23/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 2,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť