Faktúra č. DFB/23/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: The Hosting 02-12/2023, 1-2/2024
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 86,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť