Faktúra č. DFB/23/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2023
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť