Faktúra č. DFB/23/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: komentár k zákonu č.138/2019 Z.z. o pedag.zam.
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 322,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť