Faktúra č. DFB/23/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 1/2023 ŠK
  • Dátum doručenia: 04.01.2023
  • Celková hodnota: 177,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť