Faktúra č. DFB/22/0462

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0462
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 12/22
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.222/22, 229/22
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť