Faktúra č. DFB/22/0449

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0449
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre ANJ
  • Dátum doručenia: 20.12.2022
  • Celková hodnota: 49,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť