Faktúra č. DFB/22/0444

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0444
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy ŠK,ŠI
  • Dátum doručenia: 16.12.2022
  • Celková hodnota: 481,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť