Faktúra č. DFB/22/0442

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0442
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál ŠB2
  • Dátum doručenia: 16.12.2022
  • Celková hodnota: 576,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.233/22
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť