Faktúra č. DFB/22/0431

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0431
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 277,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť