Faktúra č. DFB/22/0425

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0425
  • Popis fakturovaného plnenia: licenčný poplatok, prístup IS Waset
  • Dátum doručenia: 08.12.2022
  • Celková hodnota: 527,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 027200731
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť