Faktúra č. DFB/22/0411

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0411
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK - 25.5.22-24.11.22
  • Dátum doručenia: 01.12.2022
  • Celková hodnota: 3 934,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť