Faktúra č. DFB/22/0409

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0409
  • Popis fakturovaného plnenia: Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia ŠI
  • Dátum doručenia: 01.12.2022
  • Celková hodnota: 468,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť