Faktúra č. DFB/22/0408

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0408
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby za 12/2022
  • Dátum doručenia: 01.12.2022
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť