Faktúra č. DFB/22/0406

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0406
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarni
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 220/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť