Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0406
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarni
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 220/2022
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť