Faktúra č. DFB/22/0405

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0405
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné 26.8.22-22.11.2022 ŠI, stočné
  • Dátum doručenia: 29.11.2022
  • Celková hodnota: 1 317,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť