Faktúra č. DFB/22/0403

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: Učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 251,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 218/22
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť