Faktúra č. DFB/22/0385

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0385
  • Popis fakturovaného plnenia: projektor - dobropis
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: -342,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.202/22
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť