Faktúra č. DFB/22/0383

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022 - ŠB2
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 396,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.2020
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť