Faktúra č. DFB/22/0378

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0378
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie III.Q.2022
  • Dátum doručenia: 07.11.2022
  • Celková hodnota: 105,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť