Faktúra č. DFB/22/0375

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0375
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 215,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.200/22
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť