Faktúra č. DFB/22/0372

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0372
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola prenosných HP, hydrantu, oprava a plnenie HP - ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 03.11.2022
  • Celková hodnota: 385,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť