Faktúra č. DFB/22/0371

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: projektor, držiaky, sady na montáž
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 419,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.202/22
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť