Faktúra č. DFB/22/0362

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0362
  • Popis fakturovaného plnenia: učebná pomôcka - kompresor
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 180,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť