Faktúra č. DFB/22/0361

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0361
  • Popis fakturovaného plnenia: porada riaditeľov 20.-21.10.2022
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť