Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0361
- Popis fakturovaného plnenia: porada riaditeľov 20.-21.10.2022
- Dátum doručenia: 24.10.2022
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť