Faktúra č. DFB/22/0359

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0359
  • Popis fakturovaného plnenia: projektor, ventilátor, SSD disky, batérie, video a predlžovací kábel
  • Dátum doručenia: 20.10.2022
  • Celková hodnota: 999,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť