Faktúra č. DFB/22/0337

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 9/2022
  • Dátum doručenia: 04.10.2022
  • Celková hodnota: 65,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť