Faktúra č. DFB/22/0326

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0326
  • Popis fakturovaného plnenia: práce v učebni Robotiky
  • Dátum doručenia: 29.09.2022
  • Celková hodnota: 2 565,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.148/22
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť